尊敬的各部门负责人及全体员工:
为了更好地规划和管理公司的财务资源,确保各项业务活动有序开展并实现年度经营目标,现根据公司高层管理团队的研究决定,正式下达本年度的财务预算方案,请各相关部门严格按照以下要求执行,并在规定时间内完成相关任务。
一、总体原则
本次财务预算编制遵循“科学合理、统筹兼顾”的基本原则,在充分考虑市场需求变化的基础上,结合公司发展战略与实际运营情况,力求做到精准预测、有效控制成本支出,同时保障关键项目的资金需求。此外,还特别强调了开源节流的重要性,鼓励全体员工积极参与到节约成本、提高效率的工作中来。
二、具体安排
1. 各部门需于本月XX日前提交详细的收支计划表至财务部进行审核汇总;
2. 财务部将在下月初召开专题会议,对各部门提出的预算草案进行讨论修改,并最终确定正式版本;
3. 自即日起,所有新项目立项必须先经过严格的财务可行性分析后方可进入审批流程;
4. 对于超出预算范围的重大开支事项,须提前向总经理办公室报备说明理由及解决方案。
三、注意事项
请务必重视此次预算工作的严肃性,任何虚报瞒报行为都将受到严厉处罚;同时也要注意保护好敏感信息资料的安全保密工作。希望全体同仁能够齐心协力,共同为推动企业健康可持续发展作出贡献!
特此通知。
[公司名称]
[日期]